请问老师,我们有一些材料与费用一般都是先按税率进入材料与费用,但是到下月收到发票时就会出会1元左右的税差,这种税差我是全部用营业外收支来调整?还是原来入的费用就冲费用、原来入的材料就冲成本啊?谢谢!
renacui
于2019-08-10 10:13 发布 641次浏览
- 送心意
小余老师
职称: ,中级会计师
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一般都在制造费用里面进行调整
2019-08-10 10:21:22
您好,发票还没收到,是不需要冲销掉的。结转到下年去就行了。
2019-12-23 16:36:51
你好,按你这个做没问题的
2019-07-09 11:37:03
你好,是的,可以差额纳税的哦,你的劳务发票就是成本的哦,工资也是,劳保用品也可以
2020-07-16 09:39:47
他就是销售折让。不同说法而已
2018-12-22 13:31:04
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