老师好:抵扣购买税控系统的金额时,做这笔分录: 借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。那是不是“应交税费――应交增值税(减免税款)”这个科目就一直有余额480元啊?
小丽右耳
于2019-08-10 22:16 发布 984次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-10 22:18
一、月末或年末进行结转计入“应交税费——未交增值税”科目
1、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)480
贷:应交税费——应交增值税(减免税费)480
2、借:应交税费——未交增值税480
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)480
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购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),
借:管理费用 800
贷:银行存款/现金 800
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 800
贷:管理费用 800
2017-07-26 23:12:48
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借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2017-04-11 10:22:21
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你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
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您好,同学,您的分录正确。
2020-07-29 16:11:01
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你好,你想问的问题具体是?
2019-12-27 09:35:38
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