送心意

田老师

职称会计师

2017-07-26 23:12

购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时), 
  借:管理费用      800 
    贷:银行存款/现金    800 
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)     800 
             贷:管理费用     800

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购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用 800     贷:银行存款/现金 800 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 800 贷:管理费用 800
2017-07-26 23:12:48
对的
2017-05-21 08:25:45
您好,同学,您的分录正确。
2020-07-29 16:11:01
你好 你做 借应交税费-应交增值税-减免税额贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税来结转下
2019-09-11 15:24:48
你好,没有应纳税额不需要做第二笔分录 减免的明细科目不需要结转,体现在期末余额就是了
2017-10-07 10:17:44
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