老师好,我们是做建筑的,我们属于挂靠建筑单位,我们走账都是开发商打钱给挂靠的建筑单位,然后我们在从建筑单位拿钱。我们申请工程材料款时,先是我们老板给开发商打个收条,然后开发商打给建筑单位,建筑单位给开发商开增值税普通发票,我们是老项目,增值税是3%。我们给开发商开收据时我做的是预收账款,和挂靠单位是内部往来,下图是挂靠公司对我们收的钱,他们代扣代缴,我不知道怎么做账务处理?我想问的是,首先我和开发商做预收账款可以吗?和挂靠单位可以是内部往来吗?还有我们花的所有钱都由挂靠单位对公账户打款,我都应该怎么走账,希望老师都详细说明
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于2019-08-12 09:58 发布 1040次浏览
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