你好,请教您一个问题,因为公司在四月份开具了16%的税票,现在税务局把四月份的销项转到了三月份,四月份的进项就留抵了,现在申报七月份增值税的时候,系统自动带出来留抵然后抵扣了,七月份这笔留抵怎么入账,会计分录应该怎么做?
陆
于2019-08-12 10:17 发布 727次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-12 10:18
留抵借未交增值税贷银存
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你好,直接冲减缴纳增值税的分录
2020-08-05 17:18:44
你好,留抵税额,你不用做账务处理,只在7月确认本期的要交的增值税
2019-08-12 14:09:02
留抵借未交增值税贷银存
2019-08-12 10:18:38
你好,如果之前你账上就是做的进项税额,现在抵了是不用额外做账的,要看你之前这边进的哪个二级科目
2019-08-12 10:10:00
先到税务局进行更正申报后再进行账务处理。
2018-08-03 08:42:05
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陆 追问
2019-08-12 10:53
郭老师 解答
2019-08-12 10:58