送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-12 10:36

先既然预付账款  发票来后计入管理费用-福利费

Struggle 追问

2019-08-12 10:39

前面做的是应付账款-暂估

轶尘老师 解答

2019-08-12 10:40

我看错了  你先收到的发票 那么计入应付账款 不需要暂估  发票金额是知道的

Struggle 追问

2019-08-12 10:42

没来发票时,入暂估,发票来了之后怎么的

轶尘老师 解答

2019-08-12 10:42

冲减暂估 计入正确的金额

Struggle 追问

2019-08-12 10:46

借应付账款-诚信蔬菜
贷应付账款-暂估,是不是这样?

轶尘老师 解答

2019-08-12 10:48

是的 你的处理正确

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是销售零件,还是用于维修用的零件?
2017-06-05 12:33:50
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2016-03-01 09:25:06
您好,借:费用 38000 贷:应付账款2000 贷:银行存款36000
2020-02-05 20:06:17
借:生物性资产,贷:应付账款
2017-06-05 12:16:14
您好,这个比较麻烦。 借:固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 收到票后 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2017-02-13 16:06:29
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