送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-08-12 12:23

先做暂估入账,收到发票后冲销原分录,再根据发票据实入账。

追问

2019-08-12 12:28

赵英老师 解答

2019-08-12 12:39

如果是费用,做借:预付账款 贷:银行存款

追问

2019-08-12 12:49

这样岂不是少计当月费用了嘛?

赵英老师 解答

2019-08-12 18:16

后期有票就确认费用了。

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