送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-12 12:53

你好  是什么时候的凭证 今年的吗

TTPACC 追问

2019-08-12 13:26

对,都是今年的

meizi老师 解答

2019-08-12 13:33

你好 那你就把分录红字就行    你具体之前分录是怎么做错的   分录写下

TTPACC 追问

2019-08-12 13:52

因为暂时未收到发票,平时都是借-其他应收款,贷-银行存款。但是我录成了借-管理费用-水电费,贷-银行存款

meizi老师 解答

2019-08-12 13:58

你好   那你就冲回来就行  借其他应收款 借管理费用 负数就行 这样就对了

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相关问题讨论
您好,可以开管理费,如果开了一年的发票,需要计入当月的费用。
2019-06-24 17:56:07
这个最好不要入账,入账后是属于虚列公司的费用。属于真发票假业务的范围。
2020-07-14 14:02:14
您好 可以计入管理费用——保险费科目
2019-07-02 09:40:54
你好,钢琴是干嘛用的
2018-12-04 13:05:42
你好,借:管理费用-汽车费用 贷:现金
2017-01-07 17:30:40
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