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TTPACC
于2019-08-12 12:52 发布 871次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-12 12:53
你好 是什么时候的凭证 今年的吗
TTPACC 追问
2019-08-12 13:26
对,都是今年的
meizi老师 解答
2019-08-12 13:33
你好 那你就把分录红字就行 你具体之前分录是怎么做错的 分录写下
2019-08-12 13:52
因为暂时未收到发票,平时都是借-其他应收款,贷-银行存款。但是我录成了借-管理费用-水电费,贷-银行存款
2019-08-12 13:58
你好 那你就冲回来就行 借其他应收款 借管理费用 负数就行 这样就对了
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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TTPACC 追问
2019-08-12 13:26
meizi老师 解答
2019-08-12 13:33
TTPACC 追问
2019-08-12 13:52
meizi老师 解答
2019-08-12 13:58