送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-12 13:41

你好  金额大吗 有多少金额

魏梅 追问

2019-08-12 14:10

二万

meizi老师 解答

2019-08-12 14:13

你好 做借以前年度损益调整贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整  一般不建议不调整报表

魏梅 追问

2019-08-12 14:15

提盈余公积了,也得

魏梅 追问

2019-08-12 14:18

摘要得咋写,转到未分配利润那步,报表能平吗?

meizi老师 解答

2019-08-12 15:09

你好是的 你也要调整盈余公积和利润分配; 摘要写结转以前年度损益调整 你调整了以前年度损益调整会有这个以前年度损益调整的差额

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相关问题讨论
你好 金额大吗 有多少金额
2019-08-12 13:41:40
如果未计提,借:管理费用--残保金,贷:银行存款;如果计提,借:管理费用--残保金,贷:其他应付款-残保金,上交时:上交时 借:其他应付款--残保金;贷:银行存款。
2020-05-08 10:00:40
借:管理费用-残保金 贷:银行存款
2019-12-11 11:18:37
你好,借管理费用贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款
2018-12-14 11:12:56
残保金是这样做分录 借;管理费用等科目 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 贷;银行存款等科目
2022-01-17 11:57:28
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