送心意

玲子

职称中级会计师,初级会计师

2019-08-12 14:24

你好,请问分期是多久呢

缓慢的缘分 追问

2019-08-12 14:30

分3期,一期80万已付,二期月底付,尾款9月付,只有付清才能取得发票,那一期二期怎样做账呢

玲子 解答

2019-08-12 14:31

你好
借:固定资产
   贷:银行存款
        应付账款

缓慢的缘分 追问

2019-08-12 14:41

老师您好,按你说的前期付款借固资,贷银存和应付,后面就冲减应付,现在固定资产是按合同价入账,后面结清尾款时取得发票,那取得发票时应该怎样做呢

玲子 解答

2019-08-12 15:12

你好
借:应交税费 
    贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,请问分期是多久呢
2019-08-12 14:24:26
借:待摊费用贷:应付账款;借:管理费用贷:待摊费用
2017-03-22 13:37:50
同学好,记录到固定资产科目,
2020-03-16 16:40:48
是专票吗?你们是一般纳税人吗?
2018-11-29 09:58:45
你好!借:预付账款 贷:银行存款 第二个也是一样的,账务处理只要你是银行存款支付
2019-09-24 22:30:12
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