就是我8月7号去大厅认证7月份增值税专用发票,已出认证通知书,大厅那个人说,8月认证7月的只能在做8月份的账才可以抵扣吗假如是这样那我这次7月份报税的时候要不要在表2那个表填认证的可以抵扣的金额呢
一朵风中飘渺的向日葵
于2019-08-12 16:39 发布 1525次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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是的 以认证的当月为准 7月份呢报税的时候不要填写这一笔
2019-08-12 16:40:40
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你好,是不是还有3张是代开的专用发票
2016-11-09 19:02:52
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借相关科目 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款等科目
2016-08-13 09:59:47
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这个一般看客户需求了
2016-04-18 14:05:13
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我公司收到其他公司销售拆让费,需要提供给对方“红字增值税专用发票通知单”,请问如何办理?是否去国税柜台?需要提供什么资料?谢谢
2017-06-20 16:08:11
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