送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-13 10:56

按照实际填写,然后缴纳税款和滞纳金

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相关问题讨论
你没有出口的附加税0申报 有免抵税需要交附加税
2019-08-24 08:02:41
你好,如果免税不退税,进项税额转出就可以了。零退税率需要视同内销,进项税额正常抵扣,销项税额计算缴纳。销项税额在纳税申报时填入未开具发票列对应的16%税率栏,免税销售额填入对应的未开具发票列免税栏
2018-09-14 13:02:37
按照实际填写,然后缴纳税款和滞纳金
2019-08-13 10:56:13
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
您好,增值税还是按原先的申报方式申报,但是增值税申报表上有几个和出口有限的数据需要你计算填写。而且每个月申报免抵退之前必须先申报增值税(如果你是生产型出口企业的话,外贸出口企业的申报不受增值税申报的影响)。
2018-04-04 08:09:15
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