我公司是出口企业,最近税务增值税预警,2018.1--2019.3月期间增值税零申报,我自查了一下,这期间内销900万,出口600万。税务让写自查报告,应该怎样写?下月要交增值税?
高挑的外套
于2019-08-13 09:13 发布 564次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你没有出口的附加税0申报
有免抵税需要交附加税
2019-08-24 08:02:41

你好,如果免税不退税,进项税额转出就可以了。零退税率需要视同内销,进项税额正常抵扣,销项税额计算缴纳。销项税额在纳税申报时填入未开具发票列对应的16%税率栏,免税销售额填入对应的未开具发票列免税栏
2018-09-14 13:02:37

按照实际填写,然后缴纳税款和滞纳金
2019-08-13 10:56:13

按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20

您好,增值税还是按原先的申报方式申报,但是增值税申报表上有几个和出口有限的数据需要你计算填写。而且每个月申报免抵退之前必须先申报增值税(如果你是生产型出口企业的话,外贸出口企业的申报不受增值税申报的影响)。
2018-04-04 08:09:15
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