增值税申报表先做了申报,本月无销项,只有几张进项发票。申报完后发现进项税发票只勾选了,未进行认证。然后做未申报处理,把这几张票认证了。认证发票金额税额跟增值税申报表填列一致。但又发现未先进行抄税,做完抄税后,查看增值税申报表还是已申报状态,点实时扣税,提示未抄税,这是怎么回事?
温暖的跳跳糖
于2019-08-13 14:06 发布 1380次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26

其他的税申报了吗
申报了你去税务局清卡吧
2019-08-13 14:07:55

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
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