送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-13 15:43

是的 需要给你们一份做账用

夏爽 追问

2019-08-13 15:44

我们开这种申请单就过去就行了吗

夏爽 追问

2019-08-13 15:44

老师帮忙看看这个申请单有问题没

轶尘老师 解答

2019-08-13 15:47

购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

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增值税专用发票开错,对方已抵扣,本来应该是对方(销售方)开红字通知书给我们,然后我们开负数发票给对方,让对方做进项税转出。结果我公司搞错了,变成了我公司(购买方)开红字申请单并且还把负数发票开出来了,变成了我公司要做进项税转出,这种情况应该怎么处理?急急急!!!!
2016-05-10 16:16:08
你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
是的 需要给你们一份做账用
2019-08-13 15:43:17
就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开,你按照提示去操作,把需要退费金额在里面负数填写,让后上传,审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020-07-01 08:08:21
不是,需要看是开专票还是普通发票
2019-06-11 09:20:55
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