- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-13 15:43
是的 需要给你们一份做账用
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增值税专用发票开错,对方已抵扣,本来应该是对方(销售方)开红字通知书给我们,然后我们开负数发票给对方,让对方做进项税转出。结果我公司搞错了,变成了我公司(购买方)开红字申请单并且还把负数发票开出来了,变成了我公司要做进项税转出,这种情况应该怎么处理?急急急!!!!
2016-05-10 16:16:08
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你好 你给对方对应的发票联和抵扣联次
2018-12-25 14:37:56
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就是你在你们开票系统进入上方有个红字发票信息填开,你按照提示去操作,把需要退费金额在里面负数填写,让后上传,审核通过以后打印出来给对方。对方根据这个给你开票
2020-07-01 08:08:21
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不是,需要看是开专票还是普通发票
2019-06-11 09:20:55
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是的 需要给你们一份做账用
2019-08-13 15:43:17
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