老师,购买一种专用设备,本应是在建工程/设备,但是仓库入到了材料。怎么做账。借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 付款时:借:应付账款~某公司 贷:银行存款 我转出来,可不可以做:借:在建工程~设备 贷:库存物资~材料
佩04
于2019-08-13 17:09 发布 1151次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,红字冲销,再按发票重新做,借在建工程,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
2020-05-18 10:56:07
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你好 可以的 直接这样转就行的 写清楚调整凭证号 :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 就是这笔
2019-08-13 17:10:23
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支付一万 借:应付账款 贷:银行存款
拿发票来再进在建工程
2018-10-24 13:27:16
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说明是之前的处理错误了
完工了就把在建工程转入固定资产核算
2016-11-04 11:38:20
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您好,解:在建工程-报建费 其他应收款-代X垫付 贷:银行存款
2019-01-23 10:07:55
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