送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-13 17:10

你好  可以的 直接这样转就行的  写清楚调整凭证号  :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司  就是这笔

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相关问题讨论
你好,红字冲销,再按发票重新做,借在建工程,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款,
2020-05-18 10:56:07
你好 可以的 直接这样转就行的 写清楚调整凭证号 :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 就是这笔
2019-08-13 17:10:23
支付一万 借:应付账款 贷:银行存款 拿发票来再进在建工程
2018-10-24 13:27:16
说明是之前的处理错误了 完工了就把在建工程转入固定资产核算
2016-11-04 11:38:20
您好,解:在建工程-报建费 其他应收款-代X垫付 贷:银行存款
2019-01-23 10:07:55
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