你好在吗 我想问一下在5月份开了一张发票3%的税金700*3%=20.39 税在5月份已交,现被通知我没开3%发票的权限需要开6%的专票,故3%的发票退回,7月份开3%的负数发票一张另外再开一张正常6%专票。现增值税附表3如何填写都不对,不能正常申报怎么办
微信用户
于2019-08-13 18:22 发布 681次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,您附表三应该是填第一栏6%税率的含税金额
2019-08-13 18:40:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你这个月先填一部分未开票收入冲一下负数,负数大于正数是不能申报的
2019-07-12 18:47:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,本期没有6%销项?
2019-12-03 14:45:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好,这种情况,由对方申请开具红字发票,你方做进项税额转出处理。然后对方再开具实际金额发票。
2019-06-30 21:48:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,其他的两联你可以与三联负数一起装订
结转成本需要附上出库单或送货单的
2016-06-27 09:21:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息