送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-14 10:57

你好   到时冲抵税金 多的转 营业外收入

Lily 追问

2019-08-14 11:05

乐老师,怎样冲,会计科目是什么,给我写下会计分录。谢!

meizi老师 解答

2019-08-14 11:10

你好   比如你支付出去的挂其他应收款  你收到的挂其他应付款   冲抵 借其他应付款贷其他应收款 两个冲抵后就有余额 你在看转营业外收支继续

Lily 追问

2019-08-14 11:15

支付出去的挂其他应收款 收到的挂其他应付款?不是支付出去的挂其他应付款,收到的挂其他应收款吗?

meizi老师 解答

2019-08-14 11:20

你好 你收到挂其他应付款  支付挂其他应收款  这样来冲抵

Lily 追问

2019-08-14 11:24

乐老师,我不太懂,这两者反过来就不能抵扣了吗?你还是写下会计分录给我吧。多谢!

meizi老师 解答

2019-08-14 11:30

你好  你支付给别人 是不是别人欠你的钱 你就要挂其他应收账款  你说抵扣是什么意思 你科目没作对到时不好冲抵  借其他应收账款贷银行存款  借银行存款贷其他应付款  借其他应付款贷其他应收款

Lily 追问

2019-08-14 15:37

我还是看不懂,老师,挂管理费用-税金可以吗?

meizi老师 解答

2019-08-14 15:39

你好 你嫌麻烦的话 就直接走费用嘛  到时客户给你税金 你就冲这个费用就行 反正你是内账

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您好,内帐的话,您收客户的税金可以一起计入收入,您付给供应商的税金可以计入库存的成本里面去,然后您实际缴纳的税款可以计入管理费用-税费
2019-08-14 12:18:52
你好 到时冲抵税金 多的转 营业外收入
2019-08-14 10:57:08
您好!你可以单独计入税金及附加-进项票税额
2019-03-20 14:10:17
同学你好,和货款一起记入同一个科目即可。
2021-04-11 14:35:13
内账需要做正常做税金,不然你的材料成本就不准了。发票全部做外账 (内账用发票复印件)
2017-05-28 11:25:32
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