送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-14 13:06

您好
缴纳的时候
借:其他应收款——代收代缴公积金
贷:银行存款
收到的时候
借:银行存款
贷:其他应收款——代收代缴公积金

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您好 缴纳的时候 借:其他应收款——代收代缴公积金 贷:银行存款 收到的时候 借:银行存款 贷:其他应收款——代收代缴公积金
2019-08-14 13:06:36
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,你可以参照一下这个过程
2018-04-03 09:58:22
那就根据现金做就是了 贷库存现金
2019-06-13 10:41:02
老师,比如这个月10号公积金到账,那15号停了,那他10月份也是交的,如果10号停,15号公积金少交?
2018-10-30 10:58:21
你好,个人部分计入福利费,借:管理费用-社保 /公积金 管理费用-福利费 贷:银行存款
2019-08-21 10:49:52
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