您好 请问:我单位无形资产(软件)原入账价值10万,支付3万,7万未支付,但收到全额发票并按月摊销。后软件未继续开发,也不再使用,7万也不需支付。对方把10万发票作废,提供了3万元的发票。我应该如何账务处理?
舒适的灰狼
于2019-08-14 13:38 发布 824次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!按红票原分录冲红按蓝字发票入账,调增摊销金额
2019-08-14 13:45:33
具体要怎么账务处理有完整分录吗
2020-07-28 15:40:05
你好,直接原分录负数红冲就行了
2019-12-26 14:23:26
借营业外支出 贷应收账款,一般是开红字发票冲掉收入的,
2021-02-01 17:06:21
你好 是专票还是普票 。 是否购买方有认证发票 。 你们之前分录怎么做的这样好判断怎么处理分录
2020-07-13 11:42:53
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