- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-08-14 14:35
就是用其他往来应付账款冲销掉了应收账款。这笔分录从财务角度看是有点问题的。
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你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。
应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
这几个往来科目都要清理成余额是0
2020-05-08 16:11:08
您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:30:35
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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包包 追问
2019-08-14 14:36
赵英老师 解答
2019-08-14 15:20