送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-07 20:52

那我上个月都结账了,要反结账修改凭证吗?老师。唉,我当初就怕老总看不明白,这样做清楚些,但是又觉得反而更不专业了。

捕风 追问

2017-03-07 20:58

那老师的意思是做一笔红字分录,冲销上月的那一笔,再重新做一笔,是这样吗?

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 20:36

您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 20:54

您好,不用反结账,这个月更正就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 20:59

您好,是这样的。

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相关问题讨论
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。 这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。 应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
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