送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-14 17:13

这个由于没有销项税,可以不认证,在发票的360天之内认证就行。如果是认证了,需要填写进项税申报表, 增值税附表二

亲情一家亲 追问

2019-08-14 17:21

是不是直接在金税盘勾选认证后,申报时没有销项税额就需要填写增值税附表二,这样就以后就可以留抵了。那这样是不是得在申报期内勾选认证,同时申报时填写增值税附表二?

江老师 解答

2019-08-14 17:22

如果是网上勾选认证,就是可以在申报前,可以勾选认证处理,填写增值税附表二的申报表

上传图片  
相关问题讨论
您好!是的正常申报就行了,只看最后主表上面是不是留抵了了69060.7-7324的金额。
2017-06-21 10:58:35
你好,按实际进项税金额填写就可以,
2016-09-07 14:18:37
你好!你是一般纳税人吗?你开出去的发票来计算销项,进项是你收到的专票
2019-07-25 11:52:09
你好,只需要填写进项税额情况,不需要填写销项,因为没有销项税额
2017-08-15 20:29:24
你好 九月份开销售发票,九月份认证抵扣,可以的
2019-09-18 08:47:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...