你好老师,我们是施工单位,5年前有一批甲供材,供货商把发票开给我们施工单位了,我们也没入帐入成本,现在甲方要我们把这部分发票开给甲方,这个材料发票现在还能入成本吗?甲方让我们做收入和成本对冲,不挂应收应付。这样做可以吗?
惠
于2019-08-15 10:46 发布 702次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-15 10:47
开给你们了你们没入账那就让他们冲销之前的发票就可以了,你开啥,你开不着
相关问题讨论
开给你们了你们没入账那就让他们冲销之前的发票就可以了,你开啥,你开不着
2019-08-15 10:47:40
你好,你个人代开超过金额的话就让你注册个体户的,你先打电话问问12366给不给你开
2020-03-05 15:07:18
你好
材料到货,供应商没开发票,是要暂估入帐的
现在收到了供应商开的发票
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-01-11 15:56:53
同学你好
对的
这个要冲的
2023-02-19 06:18:04
你好,按照领用材料计入成本
2020-01-12 13:26:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
惠 追问
2019-08-15 10:51
惠 追问
2019-08-15 11:13
朴老师 解答
2019-08-15 11:20