送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-15 13:34

你好 是的  收到津贴扣除之前发放的工资和个人个税以及个人社保 在发放给员工 把你工资分录冲计提和发放分录

有魅力的老师 追问

2019-08-15 13:41

具体的账务分录怎么做

meizi老师 解答

2019-08-15 13:43

你好 比如 你先计提 借管理费用-工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款  现在收到津贴  先 借管理费用-工资负数贷应付职工薪酬 负数 借银行存款 贷应付职工薪酬  借银行存款 贷其他应收款-个人社保等

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相关问题讨论
你好 是的 收到津贴扣除之前发放的工资和个人个税以及个人社保 在发放给员工 把你工资分录冲计提和发放分录
2019-08-15 13:34:43
最好问一下你社保局那边 我这边如果是当月没有扣除,下个月需要去大厅划款。
2020-05-29 13:34:37
借;银行存款 贷;应付职工薪酬
2016-11-08 10:25:57
您好,按正常工资表做账即可,借成本费用,贷应付职工薪酬
2021-11-26 16:56:32
这个差额应该作为营业外收入入账
2018-12-30 09:51:58
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