老师我们是建筑劳务的、我们公司给项目上的杂工支付工费支付了一部分还有一部分没有付。我这边要怎么做账 是做;借:工程施工-合同成本-人工费 贷:其他应付款-某某 贷:银行存款吗
朱晓盼~郑州
于2019-08-15 15:46 发布 1114次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-08-15 15:49
你好, 账务是这样做的。
相关问题讨论
你好
借:其他应付款
贷:应付职工薪酬
2019-08-23 08:47:44
你好, 账务是这样做的。
2019-08-15 15:49:17
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
你好
可以 ,
借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23
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