关于增值税应纳税额计算中,销售额的确认 例子:某增值税一般纳税人销售一批商品,不含税价款1000,为对方代垫运费,取得运输专票,不含税额100,进项税11,。 在以上例子里,这个纳税人的销售额应该是多少?是1000+100=1100 还是 1000+100+11=1111??
Sam岑学超
于2016-02-20 18:13 发布 1338次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
2016-02-22 14:52
为什么会是1000呢?销售额包括全部价款和价外费用,代垫费用包括在价外费用的哦
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1000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2016-02-21 10:08:36
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具体是计算什么税种的应交税额?
根据你这个描述,无法计算相关税额
2016-04-01 15:41:29
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您好
请问销项税率多少进项税率多少
2022-05-09 14:08:59
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您好,应纳增值税4000,代垫运费由运输企业开票,采购方抵扣进项税额。
2022-03-10 12:53:53
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你好,是的,一般纳税人和小规模纳税人的税都要算进去。一般纳税人借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额),小规模纳税人借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税
2019-03-03 20:36:13
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