老师好,税务系统查到我公司2021年有10000元的营业 问
您好 更正资产负债表 利润表 季度所得税申报 汇算清缴的财务报表跟所得税申报 答
老师,你好,请教一下,个体工商户可以开红字发票吗? 问
个体工商户可以开红字发票的 答
(1)7月1日,为建造生产厂房从银行借入三年期的专门 问
你好,需要换算为月利率才可以的 答
高级管理什么时候考试 问
高级管理会计师考试,考试时间为12月17日 答
老师您好工厂购买搅拌机,离心机如何写分录金额200 问
可计入制造费用-低值易耗品 答
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增值税专用在开具之日起180日内到税务机关办理认证,并在认证通过的次月申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。对这句话不理解,非辅导期不是可以当月认证当月抵扣吗?
答: 您好!是当月认证当月抵扣,但是实际申报是下个月15号之前申报这个月的。
老师,你帮我看一下这道题,这个第九问里面我划线的这个啊,矿泉水的这个70%,他应该这个进项税额是应该可以抵扣的,那为什么最后的。在最后的主管税务机关缴纳的增值税里面,为什么要把他加进去。那如果是把他加进去的话,那购进的这个汽油90%。为什么不能加进去。
答: 你好,这个矿泉水是视同销售了,因为它是赠送客户,汽油是对内的,公司内的业务,不视同销售,你看下增值税视同销售的几种情况
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税进项抵扣的应交税费_应交增值税进项税额,应交增值税一应交增值税一进项税额转出,应交增值税一待抵扣进项税额相关分录能各举个例子么?
答: 1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
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