建筑业挂靠项目,向甲方开了票,款未收到,项目经理垫付材料款,打到对公账户,对公账户打到材料商A对公账户,工程款回来后将材料款退给项目经理,分录怎么做?
●︿●小英
于2019-08-16 07:49 发布 1924次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-16 09:01
开票
借:应收账款
贷:工程结算
应交税费-销
收项目经理款
借:银行存款
贷:其他应付款
采购材料
借:工程施工-合同成本
贷:银行存款
支付款项 给项目经理
借:其他应付款
贷:银行存款
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贷:银行存款
支付款项 给项目经理
借:其他应付款
贷:银行存款
2019-08-16 09:01:45
让张三开发票给你们
2017-06-28 12:12:29
让张三去税局开劳务费吧
2017-06-28 13:16:13
甲公司系开发商,购买建材的材料。
借应收账款--甲公司,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
建筑公司承接甲公司工程。按完工百分比确认收入和成本
2019-09-24 08:14:25
你好,他要给你发票你才能给他打款的,他给你开的发票是什么名称
2019-01-15 09:51:20
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●︿●小英 追问
2019-08-16 09:04
陈诗晗老师 解答
2019-08-16 09:16