我单位是事业单位 ,税务说符合现代服务业抵增进项税10%的单位,抵扣的进项税金额很大到2021年基本上抵扣不完,再增抵10%肯定用不完,按税务部门要求增抵进项税,想请教老师税务增抵10%的部分怎么做账务处理。
搞怪的云朵
于2019-08-16 08:31 发布 786次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好,这个10%,只有你本期能缴纳增值税时才能使用
2019-08-16 08:36:10

你不用缴纳增值税,没有实际加计抵减,不用账务处理的
2019-08-16 10:28:49

对,按照进项税额的10%多抵扣增值税
2020-01-07 11:54:07

您好
实际抵减的时候做分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-06-12 09:00:46

你好,留抵的不能抵扣之前的欠款哦
2022-01-22 11:24:16
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