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芸朵儿
于2019-08-16 08:42 发布 1293次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-16 08:45
你好之前法人垫付都做其他应付款处理,建账各个科目都是零,然后按照发生业务顺序做账,支付费用要有发票,工资表
芸朵儿 追问
2019-08-16 08:56
法人用其他应付款来做融资,如何做账呢?前期费用发生时,记账为其他应付款时,不粘贴发票,到实际支付时,才粘贴发票吗?
小惑老师 解答
2019-08-16 08:58
借:其他应付款贷:实收资本
2019-08-16 08:59
不是,做其他应付款就贴在后面,
2019-08-16 09:00
那支付时,不就没有发票了?只有银行流水了
2019-08-16 09:23
老师,法人垫付薪资,凭证是什么呢?
2019-08-16 09:24
你的工资薪金表就是属于原始凭证
2019-08-16 09:27
不是计提的时候用这个?发放的时候也用这个?
2019-08-16 09:39
计提是工资薪金表,发放时,法人垫付,其他应付款,也是工资薪金表吗?
2019-08-16 10:39
??????
2019-08-16 10:40
可以使用复印件的,也可以做个签收单
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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