送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-16 11:49

你好!它是先把80万确认的递延所得税资产冲销,然后在用90万来计算所得税

皓悦千千 追问

2019-08-16 11:59

那2013年确认的80万的营业外支出,本来就影响了当年的应交所得税,后面因调整又追加了10万的营业外支出,不应该只以这个追加的10万为基数调整应交所得税吗

苳苳老师 解答

2019-08-16 12:09

预计负债计提时候不能税前扣除,只能在在实际发生的时候扣除,所以在18年的时候计提了递延所得税资产,这样一来18的80万是进入营业外支出,但是在计算的所得税的时候是调增的,去年调增今年就调减

皓悦千千 追问

2019-08-16 12:34

好的,老师。我明白了。谢谢您。

苳苳老师 解答

2019-08-16 13:18

不客气,麻烦给个评价,谢谢

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相关问题讨论
你好!它是先把80万确认的递延所得税资产冲销,然后在用90万来计算所得税
2019-08-16 11:49:14
你好,因为这个预计负债是资产负债表里面的科目,不影响损益。而且后续款项尚未支付,因此对于企业所得税是没有影响的
2021-06-29 11:43:17
对利润金额影响是200
2019-08-04 05:23:01
您好 因为未决诉讼已经判决,不再上诉,赔偿实际发生,税法认可,所以调整应交税费。 而坏账准备,客户破产,或者财务状况恶化,收不回来钱还是一种估计,并没有实际发生的。
2020-07-05 21:18:50
您好,借:预计负债800贷:以前年度损益调整100 其他应付款700 借:以前年度损益调整 25 贷:递延所得税资产25
2018-06-14 22:50:03
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