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皓悦千千
于2019-08-16 11:29 发布 1962次浏览
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-08-16 11:49
你好!它是先把80万确认的递延所得税资产冲销,然后在用90万来计算所得税
皓悦千千 追问
2019-08-16 11:59
那2013年确认的80万的营业外支出,本来就影响了当年的应交所得税,后面因调整又追加了10万的营业外支出,不应该只以这个追加的10万为基数调整应交所得税吗
苳苳老师 解答
2019-08-16 12:09
预计负债计提时候不能税前扣除,只能在在实际发生的时候扣除,所以在18年的时候计提了递延所得税资产,这样一来18的80万是进入营业外支出,但是在计算的所得税的时候是调增的,去年调增今年就调减
2019-08-16 12:34
好的,老师。我明白了。谢谢您。
2019-08-16 13:18
不客气,麻烦给个评价,谢谢
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苳苳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
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2019-08-16 11:59
苳苳老师 解答
2019-08-16 12:09
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2019-08-16 12:34
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