送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-16 13:46

你好   不能 你要先做支付 借管理费用-服务费贷库存现金  抵减做借应交税费-应交增值税(减免税额) 借管理费用-服务费-280

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都能用。哪种都没关系
2021-09-03 16:24:55
您好,不是的,应该是,借:应交税费-应交增值税-减免税额,借:管理费用-服务费,负数。
2018-10-09 22:35:41
你好,减免税额明细的余额不需要结转的
2017-06-07 15:38:31
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
同学你好, 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2021-01-01 10:41:03
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