- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-08-16 15:50
你好!借:利润分配——应付普通股股利
贷:应付股利
支付时
借:应付股利
贷:应收账款
应交税费——应交个人所得税
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2019-08-16 15:50:11
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借:银行存款105000,营业外支出15000贷:应收账款120000
2018-06-21 10:10:45
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直接把这部分作为商业折扣,开具在发票上
2019-10-10 10:36:30
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不确认收入,不缴税
2017-03-24 13:24:58
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借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产,
借应收账款
贷固定资产清理
应交税费,应交增值税销项,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022-08-13 15:30:02
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