送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-16 17:30

你好  那你们固定资产入账的时候贷方挂的是什么 也没折旧吗

小鱼儿 追问

2019-08-16 17:31

就是初始入账上记入了固定资产

小鱼儿 追问

2019-08-16 17:32

借:固定资产贷实收资本

meizi老师 解答

2019-08-16 17:36

你好  不是实收资本 就要冲掉 不然你们怎么还  要挂应付账款

小鱼儿 追问

2019-08-16 17:37

老师分录借实收资本,贷应付账款可以吗

meizi老师 解答

2019-08-16 17:48

你好  最好是有资料证明写情况说明 签字在调整 证明你们当时是挂错了科目这实收资本敏感科目。因为会涉及税的

小鱼儿 追问

2019-08-16 18:00

谢谢老师,我知道了

meizi老师 解答

2019-08-16 18:05

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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相关问题讨论
冲掉借固定资产 负数 贷应付账款,负数之后按发票做
2020-02-17 20:09:59
你好 那你们固定资产入账的时候贷方挂的是什么 也没折旧吗
2019-08-16 17:30:18
两种方法,一是净额法冲减,借银行 贷固定 二是总额法 借银行 贷递延 借费用 贷 折旧 借递延 贷营业外收入
2019-04-11 15:51:32
你好, 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用
2019-03-05 10:06:51
你好,分期购买应当这样做分录 借;固定资产,贷;银行存款(首期款),长期应付款 之后每期付款,借;长期应付款,贷; 银行存款
2019-10-27 14:14:49
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