老师你好,对于外购商品赠送给别人,我们平时做法是如果是普票都是按业务招待费入费用,但税法解释说是视同销售,如果是专票的话申报是要把这部份销项填列上去,把进项的抵扣掉,那我还不如直接要普票全额进费用了?
恺恺张
于2019-08-19 11:21 发布 2170次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-19 11:28
你好 也要看你们实际是什么业务 外购的商品送公司以外的个人或者其他单位就要视同销售 不是计入费用的 这个要交税的
相关问题讨论
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
报销业务招待费必须走业务招待申请单
2017-07-19 09:02:54
你好 也要看你们实际是什么业务 外购的商品送公司以外的个人或者其他单位就要视同销售 不是计入费用的 这个要交税的
2019-08-19 11:28:18
招待客户用的 基本就是招待费哦 最常见是请客户吃饭住宿了
2016-03-28 16:14:58
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
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