- 送心意
玲子
职称: 中级会计师,初级会计师
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老师们公司给员工租的房,未开票给我们公司,在算企业所得税汇缴的时候,这个费用管理费用福利费是不是要调增是需要纳税调增,第二就是这个房屋发生的物管费,物业给我们公司开了专票,可以抵扣吗?你们要是一般纳税人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
利润总额=5000%2B100-3500=1600
捐赠限额=1600*12%=192
应纳税所得额=1600%2B10%2B20=1630
所得税=1630*25%=407.5
2022-11-29 11:52:40
您好
一般异地缴纳后 根据项目的利润收取
不根据收取收取
2022-01-15 06:52:16
您好您好。还有其他的销售费用财务费用都可以扣除的。还有附加还有附加税这些。然后你就按照利润总额乘以税率。
如果以前年度有亏损,也可以补亏损。后再交所得税。
2021-05-13 19:32:46
你好,管理费用是据实填写申报,没有按60%填报的说法啊
2020-05-11 15:12:49
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