送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-08-20 10:49

你好,借银行存款/库存现金1000 借应收账款-xx 3000 贷主营业务收入4000 
剩下的款收回时 借银行存款/库存现金 贷应收账款  这样账就平了

上传图片  
相关问题讨论
你好,借银行存款/库存现金1000 借应收账款-xx 3000 贷主营业务收入4000 剩下的款收回时 借银行存款/库存现金 贷应收账款 这样账就平了
2019-08-20 10:49:51
你好,开具了发票只能作实现销售处理 借记应收账款 贷记主营业务收入 应交税费-应交增值税 开具红冲票后,红字重编上述分录即可!
2018-03-20 18:23:43
如果合同中有明确约定,可以按约定时点确认收入,借应收或银行 贷收入
2019-08-20 10:39:54
你好,应付账款无力支付,对于销售方,就无法取得收入,计入营业外支出
2021-09-13 09:58:23
如果是被撤单位,不用处理了,清算审计时会处理的。 如果是并入单位,直接记入资本公积或投资(实收资本),同时将资产转入。记入资本公积还是实收资本要看上级是怎么决定的。
2020-05-25 20:06:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...