老师,我们是财务代理公司,次月开上月的服务费发票(如2月开1月的发票,3月开2月的发票,以此类推),3月底收第一季度的服务费。 请问1、2、3这3个月应该分别如何做分录?
胖三斤
于2019-08-20 11:03 发布 625次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-20 11:04
几时开发票你几时确认收入吧,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
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几时开发票你几时确认收入吧,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019-08-20 11:04:29
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你好,没取得发票时借其他应收款 贷银行存款,收到发票,接管理费用――服务费 贷其他应收款
2019-01-16 10:45:27
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你好,不能,只有开票系统的金税盘与维护费可以全额抵扣,借:管理费用 贷:现金
2018-03-30 11:46:17
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你好; 你们开出去的做 其他业务收入报税 ; 对方开来的计入销售费用去核算
2021-12-27 09:53:41
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您好,分录为
借:应收账款等
贷:主营业务收入/其他业务收入
应交税费--应交增值税
2020-07-13 13:06:47
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胖三斤 追问
2019-08-20 11:05
maize老师 解答
2019-08-20 11:10