送心意

张伟老师

职称会计师

2016-02-23 16:36

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2016-02-23 16:36:22
你好 计提,借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,其他应收款(个人负担部分) ,贷:银行存款
2021-10-07 16:44:19
支付房租取得发票:借:待摊费用—房租;贷:现金(银行存款) 每月摊销:借:管理费用——房租; 贷:待摊费用——房租
2016-11-12 20:51:00
同学你好 收回来的直接冲减原分录做长期应收款就行了
2021-08-12 16:34:01
你是手工做账吗?补登总账就可以了。
2016-09-18 22:16:16
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