老师请问公司采购报销流程需要财务做审批吗? 还有就是正确的费用报销流程应该设置什么样?(小公司买的都是零散小件,而且都是在网上购买的,没有纸质票据,我应该如何操作啊?
笑笑
于2019-08-20 12:46 发布 2292次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-20 13:04
你好 建议是走流程审批 都可以开票的 你没发票的话 你只有根据付款单来入账了 无法税前扣除;报销正常的是报销人写费用报销单-部门领导签字-财务审核-领导签字-出纳签字付款-财务入账
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你好 建议是走流程审批 都可以开票的 你没发票的话 你只有根据付款单来入账了 无法税前扣除;报销正常的是报销人写费用报销单-部门领导签字-财务审核-领导签字-出纳签字付款-财务入账
2019-08-20 13:04:32

你好,你可以根据收到当月给他报销。
2020-07-10 18:57:33

同学你好,之前张强借款时的分录为 借:其他应收款-个人借款 贷:库存现金。
现在张强用借款购买了这些固定资产,直接核销他的个人借款就可以。冲减其他应收款。
借:固定资产 贷:其他应收款。
你可以将这笔分录拆分为以下两笔:
(1)张强归还借款,借:库存现金 贷:其他应收款-个人借款;
(2)张强报销购买电脑等固定资产,借:固定资产,贷:库存现金。
两笔分录合并在一起,就是 借:固定资产 贷:其他应收款。
2017-05-17 16:25:54

你好,没太大懂,你想表达是想按照费用报销吗?
2021-12-05 15:31:43

借 管理费用——福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-05-11 17:04:03
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笑笑 追问
2019-08-20 13:17
meizi老师 解答
2019-08-20 13:33