老师,我7月份开出6%维护费18万,是用经营部开进来的维护费做的成本,想问的是如果我成本需要13万,7月份只开进来6万,剩下的要9月才开进来,请问老师我7月份怎么来暂估成本?是否是 借主营业务成本-维护70000 贷 应付账款 ***经营部70000,9月发票到了再重回?
橘子
于2019-08-20 15:51 发布 598次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-20 16:03
暂估分录对的,是的
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暂估分录对的,是的
2019-08-20 16:03:34

你好,计入管理费用核算
2016-11-09 17:14:36

你好,直接安装技术的工资就是成本 ,计提时,借:劳务成本 贷:应付职工薪酬,然后再根据相应结转成本,借:主营业务成本 贷:劳务成本
2017-10-11 11:22:21

你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
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