老师公司中途建账我把固定资产,银行存款,应收应付账款都输进期初余额后,利润分配未分配利润金额好大怎么回事,好多固定资产都是入账时借固定资产贷实收资本,不知道这样对不对
小鱼儿
于2019-08-20 18:31 发布 1234次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2019-08-20 18:32
你好,这也是针对实际情况的处理,没什么不对。
相关问题讨论
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
1.向股东分配利润分录,借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
实际支付的时候,借:应付股利 贷:银行存款
2019-10-14 09:17:24
你好,完整过程是这样
借:利润分配-未分配利润,贷:利润分配-应付股利
借;利润分配-应付股利,贷;应付股利
借:应付股利,贷,银行存款
2019-07-24 16:01:23
你好,是的,您的分录处理正确
2022-01-09 18:04:41
你好,这也是针对实际情况的处理,没什么不对。
2019-08-20 18:32:50
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小鱼儿 追问
2019-08-20 18:36
陈静老师 解答
2019-08-21 07:40