送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-02-22 22:47

老师,因为是内账,必须体现真实发生的,而且金额很大,是提备用金来送的红包。不做也不可能呀。所以。。只有进行账务处理

kj_zqrmq4mRhMhx 追问

2016-02-22 23:09

好的谢谢老师

晓海老师 解答

2016-02-22 22:45

你好!不管是内帐还是外帐都不建议做账务处理,如果是内帐必须做应该是在管理费用—招待费科目下核算就可以

晓海老师 解答

2016-02-22 22:50

如果是内帐必须做应该是在管理费用—招待费科目下核算就可以

晓海老师 解答

2016-02-22 23:10

不客气,,,,,,,,,,,,

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相关问题讨论
你好!不管是内帐还是外帐都不建议做账务处理,如果是内帐必须做应该是在管理费用—招待费科目下核算就可以
2016-02-22 22:45:13
你好,这个是可以的学员啊
2020-03-25 11:21:46
一般不用做账,要不就视同销售
2018-05-17 11:50:28
让写个资料交接清单吧
2017-04-13 21:34:38
您好,不需要缴税,但是用此款支付的成本费用,也不能税前扣除。账务处理,请参考以下内容。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2018-03-29 17:46:33
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