送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-21 09:52

那你之前入库你做啥分录没有挂应付账款么

太阳花~上课 追问

2019-08-21 09:54

以前的会计没有挂,今天还钱我才发现

maize老师 解答

2019-08-21 09:56

你之前没有做入库的分录??折旧?固定资产没有做?

太阳花~上课 追问

2019-08-21 09:57

其他都做了就是没见挂应付账款,今天还钱发现的

太阳花~上课 追问

2019-08-21 09:59

我现在要怎么做进去,不然还钱就成了多还钱了啊,其实没有多还

maize老师 解答

2019-08-21 09:59

你做固定资产么,那对应贷方做啥啊

太阳花~上课 追问

2019-08-21 10:00

我们固定资产折旧里面有写些磨具,只是没挂账,现在还钱就没地方消账,怎么做

太阳花~上课 追问

2019-08-21 10:01

贷应付账款,借方写什么

maize老师 解答

2019-08-21 10:13

你之前做啥啊,所以我才问你啊,你之前做那个就冲掉那个,重新做借固定资产 贷应付账款

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相关问题讨论
那你之前入库你做啥分录没有挂应付账款么
2019-08-21 09:52:43
需要对方给你们开具折让发票才行的
2016-05-19 15:38:27
你好,能提供一下这个分录对应的 经济业务描述吗
2018-12-03 19:24:52
累计折旧是固定资产对应的科目,你摊销时,应该是,借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-租赁
2018-08-09 09:54:52
你好!借应付账款 贷其他业务收入 应交税费—应交增值税
2021-08-23 11:18:53
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