送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-21 10:29

你好  先将改造的办公楼转出

借:在建工程(原值-折旧)

借:累计折旧

贷:固定资产 (原值)

2、发生更新改造的一切费用支出

借:在建工程
进项税
贷:银行存款、应付工资等科目

3、改造完工,交付使用

借:固定资产

贷:在建工程

4、在结转固定资产的下月,开始计提折旧

借:管理费用等

贷:累计折旧

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相关问题讨论
你好,借 原材料 贷 银行存款
2020-03-04 16:10:48
你好 先将改造的办公楼转出 借:在建工程(原值-折旧) 借:累计折旧 贷:固定资产 (原值) 2、发生更新改造的一切费用支出 借:在建工程 进项税 贷:银行存款、应付工资等科目 3、改造完工,交付使用 借:固定资产 贷:在建工程 4、在结转固定资产的下月,开始计提折旧 借:管理费用等 贷:累计折旧
2019-08-21 10:29:36
你好,借:管理费用-开办费 贷:现金
2016-12-13 17:41:30
同学你好, 借,管理费用一办公费 贷,银行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以计入管理费用办公费科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
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