老师请问我单位是建筑监理公司,给甲方开出的增值税普通发票是工程服务费,甲方已经把帐转到我公司账上,我们扣除服务费,怎么把钱付给挂靠的监理,账务处理怎么做
啥都不会考个屁
于2019-08-22 21:34 发布 2045次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-08-22 22:02
您好,一般情况下,是让挂靠方开具发票来,再把这个款项支付给挂靠方的。
相关问题讨论

你好,
一般纳税人开具增值税普通发票
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费
2021-04-19 16:13:49

借:相关成本费用科目 贷:银行存款等科目
2016-12-09 09:34:25

你好!
借:管理费用-通行费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-02 17:47:10

您好,一般情况下,是让挂靠方开具发票来,再把这个款项支付给挂靠方的。
2019-08-22 22:02:12

你好,出具拒收证明,销售方申请开具负数发票
一般是在发票认证时间之内申请负数
2016-12-12 08:52:56
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