请问老师,12月销售产品,结转了收入 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税(销项税额) 那么产品发出的分录因为产品的成品核算还没有完成,可不可以到1月再进行? 借 主营业务成本 贷 库存商品
星星
于2019-08-23 10:55 发布 1131次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-08-23 10:56
不可以,你这样做收入和成本不配比
你应该在12月先暂估发出成本
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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星星 追问
2019-08-23 10:59
三宝老师 解答
2019-08-23 11:04