老师:我们销售公司退的次品,销售公司已经做了报损 问
退不了换不了,就算采购公司的报损, 销售公司已经做了报损处理 这样会重复报损 答
老师,如果24年的工资几个月都没有发放,拖到2025年3 问
那么跟职工协商好,叫他们同意在1月申报了,不然就是你说的那样子 答
退回稳岗补贴做了营业外收入,年报怎么填?需要填专 问
不需要的,直接计入营业外收入-其他收入 答
老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写? 问
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
12月在核对个税申报和账务,发现,个税申报的比账务 问
同学好,只要汇算清缴前把多提的都发放了就可以 答
福利费专票应先认证,再转出,有两种处理方法1. 借:应付职工薪酬 应交税费-进项 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 -福利费用 贷:应交税费-进项转出 再分配 借管理费用 贷 应付职工薪酬 第二种:借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出 最后的结果一样。哪个正确?
答: 第二个分录是正确的 借:应付职工薪酬 贷银行存款 分配 借:管理费用 应交税费-进项 贷:应付职工薪酬 转出 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
借:应付职工薪酬-福利费 100000元应交税费-应交增值税(进项税)6000元贷:银行存款 106000做进项税转出借:应付职工薪酬-福利费 6000元贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)6000元,6000元的进项税转出来以后,应付职工薪酬_福利费 6000元,再怎么走账?
答: 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1、借:应付职工薪酬13200,贷:银行存款13200.借:管理费用12453,应交税费-进项税额747,贷:应付职工薪酬132002、借:应付职工薪酬12453,应交税费-进项税额747,贷:银行存款13200,借:管理费用12453,贷:应付职工薪酬12453以上两个分录哪个正确?
答: 如果是可以抵扣进项税的话,应该是第二个分录是正确的。
[莎]_佤唲???? 追问
2019-08-23 16:05
郭老师 解答
2019-08-23 16:08