- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-24 09:14
这个后期是否需支付呢?就是多的金额如果支付的话,就是按发票的金额入账,如果是不需要支付,直接按付款的金额入账,就是如报销2500元,付款2400元,直接写实付2400元,就可以了,按2400元入账。
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这个后期是否需支付呢?就是多的金额如果支付的话,就是按发票的金额入账,如果是不需要支付,直接按付款的金额入账,就是如报销2500元,付款2400元,直接写实付2400元,就可以了,按2400元入账。
2019-08-24 09:14:18

我提问:老师,公司每个月付给房东水电费是通过银行付款,但每个月没有水电费的发票单子,房东是到年底把1月份到12月份的电费用电总金额开在一张发票上的,发票有可以抵扣的增值税,老师我改怎么入账,每月只有付水电费的银行付款凭证对账单,没有水电费发票,到年底有一张全年的电费总金额的发票,我每月改怎么入水电费的账?
2016-01-05 12:08:52

就是这个0.13的差额该如何做账务处理
2018-02-08 17:13:56

您好!您以21号入账就可以了。实际上应该10日做借:预付账款 贷:银行存款等。
21号做借:管理费用-水电费等 贷预付账款
2016-05-30 10:53:24

你好
借;制造费用等科目 贷;应付账款
2019-03-12 09:48:56
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