送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-08-26 12:37

你好,你实际上提供是装卸服务吗

杨爱玲 追问

2019-08-26 12:45

是的,老师。

小惑老师 解答

2019-08-26 14:21

借:银行存款
贷:其他业务收入
销项税额
你取得专票具体是什么情况

杨爱玲 追问

2019-08-26 14:41

我是这样做的,您看对吗?开出发票时:                           借:应收账款 , 
                                                                                          贷:主营业务收入
                                                                                          应交税金-应交增值税(销项税额)
月末结转销项税:借:应交税金-应交增值税(销项税额)
                            贷:应交税金-未交增值税
次月交税时:借:应交税金-未交增值税
                      贷:银存

小惑老师 解答

2019-08-26 15:18

你没有进项税额吗

杨爱玲 追问

2019-08-26 15:24

有的,就是加上进项税额就不知道怎么做了,比如有一笔供应商开票过来的招聘费专票。

小惑老师 解答

2019-08-26 17:32

借:管理费用-招聘费
应交税费-进项税额
贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 你们是支付收到的发票 还是开票出去的发票 这样好判断科目
2020-08-05 10:08:47
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-05-09 11:44:41
你好,是电话费吧,借记管理费用-电话费/办公费等 应交税费-应交增值税 贷记银行存款
2018-10-01 14:00:25
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-09-07 14:28:30
你好,不能抵扣 借 管理费用招待费等贷银行存款
2020-03-09 21:13:08
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